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用上期留抵的增值稅額抵扣本期的增值稅額,怎么做賬呢

84784971| 提問時間:2023 01/16 10:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你上期怎么做賬的?平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
2023 01/16 10:26
84784971
2023 01/16 10:39
我才接手,之前沒有用留底的扣過,都是直接勾選的
東老師
2023 01/16 10:40
比如說本期抵扣留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784971
2023 01/16 10:43
這個是不是要做在12月,我已經(jīng)申報(bào)了,沒有做怎么辦
東老師
2023 01/16 10:43
你如果沒有計(jì)提增值稅的話,一月份再做也可以。
84784971
2023 01/16 10:47
這個增值稅是未開票收入,怎么做賬呢
東老師
2023 01/16 10:48
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84784971
2023 01/16 10:51
我12月份直接貸收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi),我1月怎么補(bǔ)呢
東老師
2023 01/16 10:52
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784971
2023 01/16 10:54
收入的金額也有錯,里面也包含了增值稅額,怎么做
東老師
2023 01/16 10:54
就按照我上面的這么做賬
84784971
2023 01/16 10:57
我這個銷項(xiàng)是用留底的稅額抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這樣做么
東老師
2023 01/16 10:58
對,所以我得看看你咋結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
84784971
2023 01/16 11:03
老師您看一下
東老師
2023 01/16 11:05
這么看,你平時應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的,所以就按照我說的這么做就可以。
84784971
2023 01/16 12:36
我可以借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)么?
東老師
2023 01/16 12:38
你這么做的話也是可以的。
84784971
2023 01/16 12:48
是去年12月份的不影響吧?摘要我要怎么寫呀老師
東老師
2023 01/16 12:50
調(diào)整某號記賬憑證就行
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