問題已解決

老師,我上個月發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)錯誤進(jìn)行更正后導(dǎo)致增值稅多交了0.05分請問會計(jì)處理上要做調(diào)整嗎?這個月是按照實(shí)際繳納還是減掉0.05分繳納?

84785020| 提問時間:2023 01/16 06:54
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十四條的規(guī)定,企業(yè)自行計(jì)算應(yīng)納稅額時,如發(fā)現(xiàn)自行計(jì)算的稅額與稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算的稅額不符,則以稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算的稅額為準(zhǔn)。因此,在上個月繳納增值稅時,實(shí)際繳納金額應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn),不能按照錯誤的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行繳納,以免造成納稅義務(wù)不能正確履行的情況。 在調(diào)整會計(jì)處理方面,由于這部分增值稅屬于誤交,可以在日記賬中發(fā)生一條貸方?jīng)_銷這部分增值稅科目,然后在帳簿中記載“應(yīng)交增值稅減免0.05”,再在總賬中合理轉(zhuǎn)讓科目對應(yīng)關(guān)系,以確保繳納增值稅的準(zhǔn)確性。 總之,在這種情況下,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際繳納的金額繳納增值稅,并且要按照正確的處理流程調(diào)整會計(jì)處理,確保稅款正確性。拓展知識:有時候企業(yè)會發(fā)現(xiàn)納稅義務(wù)計(jì)算有誤,如果所交稅款已經(jīng)交至稅務(wù)機(jī)關(guān),那么應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn),向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅,同時采取相應(yīng)的會計(jì)處理措施,確保稅款的正確性。
2023 01/16 07:07
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