問題已解決
暫估下個月直接沖上個月的憑證,沖幾個憑證,有庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我想問上個月結(jié)轉(zhuǎn)的損益里有結(jié)轉(zhuǎn)的成本,這個月怎么辦
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速問速答學員你好,上個月暫估已經(jīng)全部銷售出去了嗎
2023 01/15 20:45
84785025
2023 01/15 20:45
是的
,是的,是的
悠然老師01
2023 01/15 20:46
那你沖暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本? 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款負數(shù)
正確的
借:主營業(yè)務(wù)成本等
貸:應(yīng)付賬款
84785025
2023 01/15 20:49
結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個憑證
悠然老師01
2023 01/15 20:50
那個不用管,這個月做完系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)
84785025
2023 01/15 20:51
我沒用系統(tǒng),手工的,正確的應(yīng)該怎么做
悠然老師01
2023 01/15 20:57
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本? 按二者差額
84785025
2023 01/15 21:07
所有的憑證寫全下,我看下唄
悠然老師01
2023 01/15 21:10
沖暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本? 負數(shù)-100
借:應(yīng)付賬款100
正確的
借:主營業(yè)務(wù)成本等120
貸:應(yīng)付賬款120
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借:本年利潤20
貸:主營業(yè)務(wù)成本 20
84785025
2023 01/15 21:53
不應(yīng)該先是月末暫估:借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣整個全過程寫下來
悠然老師01
2023 01/15 21:55
月末暫估是上個月的,我沒給你寫上個月的處理,只是寫沖了當月的完整處理
84785025
2023 01/15 22:00
不明白,還是整個寫下來吧,你寫的跟我寫的不一樣
悠然老師01
2023 01/15 22:03
月末暫估
借:庫存商品等100? 貸:應(yīng)付賬款100? 結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:主營業(yè)務(wù)成本? 100貸:庫存商品100
月末結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤 100 貸:主營業(yè)務(wù)成本100
沖暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本? 負數(shù)-100
借:應(yīng)付賬款100
正確的
借:主營業(yè)務(wù)成本等120
貸:應(yīng)付賬款120
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借:本年利潤20
貸:主營業(yè)務(wù)成本 20
84785025
2023 01/15 23:35
沖暫估那個分錄為啥只有主營業(yè)成本和應(yīng)付帳款,為啥這樣寫,沖暫估不是應(yīng)該沖上個月的分錄嗎,上個月不是3個分錄都要沖嗎
悠然老師01
2023 01/16 07:11
你看下上個月分錄庫存商品是不是一借一貸沒有了,主營業(yè)務(wù)成本也是
84785025
2023 01/16 17:50
庫存商品沒了,是的,主營業(yè)務(wù)成本不也沒了嗎?你為啥還寫主營業(yè)務(wù)成本
悠然老師01
2023 01/16 18:23
主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品不同,損益類科目每個月固定結(jié)平,但是利潤表取數(shù)還有的啊
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