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某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額6.96萬(wàn)元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷(xiāo)售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)嗯,是增值稅的計(jì)算有完整的。計(jì)算過(guò)程,謝謝。

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/15 19:45
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職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
答:該企業(yè)應(yīng)繳納銷(xiāo)售稅額 = 第一筆交易取得不含增值稅銷(xiāo)售額(20萬(wàn)元)×消費(fèi)稅稅率(15%)+ 第二筆交易取得含增值稅銷(xiāo)售額(6.96萬(wàn)元)×消費(fèi)稅稅率(15%)- 第二筆交易取得增值稅(3.2萬(wàn)元)= 3.3萬(wàn)元
2023 01/15 19:55
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