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公司從國(guó)外進(jìn)口一件樣品,只繳納關(guān)稅和增值稅,如果樣品部分不再出售,繳納的稅金應(yīng)如何入賬,本月申報(bào)表附表二怎么填寫,只有進(jìn)口增值稅額,沒有金額,附表二金額欄怎么填寫?

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/15 19:07
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李老師2
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如果是國(guó)外進(jìn)口樣品,只繳納關(guān)稅和增值稅,而部分不再出售,那么應(yīng)將關(guān)稅及增值稅稅額填入本月申報(bào)表附表二,具體填寫方法如下: 1、首先,填寫進(jìn)口增值稅金額,即是稅額; 2、其次,填寫關(guān)稅部分的稅額; 3、最后,計(jì)算兩者的合計(jì)稅額,并填入金額欄。 以上就是填寫本月申報(bào)表附表二的具體步驟。 拓展知識(shí): 增值稅是指當(dāng)物品或者服務(wù)在交易過程中,由生產(chǎn)者或者供應(yīng)商向消費(fèi)者經(jīng)營(yíng)者收取的稅款,也叫消費(fèi)稅。增值稅的征收對(duì)象是在貨物及服務(wù)流通中產(chǎn)生的增值,即是商品或者服務(wù)價(jià)格的上漲,而該上漲幅度為征收基數(shù)。關(guān)稅則是指以特定品目原產(chǎn)于國(guó)外的貨物,在跨境過境時(shí),從進(jìn)口國(guó)征收的關(guān)稅。
2023 01/15 19:16
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