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老師,收到一張幾個(gè)月的房租費(fèi)發(fā)票,款還沒有支付,打算分?jǐn)傊撩恳粋€(gè)月,是這樣做會計(jì)分錄嗎? 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款--公司名稱60000(6個(gè)月) 貸:其他應(yīng)付款--公司名稱60000 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款--公司名稱10000 支付房租費(fèi)時(shí) 借:其他應(yīng)付款-公司名稱60000 貸:銀行存款60000

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/15 12:07
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
實(shí)際上,收到租金發(fā)票后,要做的會計(jì)分錄是先將收到的租金發(fā)票記入“預(yù)付賬款”,然后按照月數(shù)攤銷入“管理費(fèi)用”。當(dāng)租金發(fā)票支付時(shí),“預(yù)付賬款”應(yīng)抵消,并將租金支付記入“其他應(yīng)付款”和“銀行存款”。這樣做的會計(jì)分錄,可以幫助企業(yè)將每月的應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范的記錄,讓企業(yè)的財(cái)務(wù)賬目更加清晰。此外,企業(yè)應(yīng)盡量減少預(yù)付款項(xiàng),以避免預(yù)付款項(xiàng)的流動性流失,增加企業(yè)的資金利用效率。
2023 01/15 12:16
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