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老師,我們是建筑業(yè),2022年全年虧損10000,異地預交企業(yè)所得稅4000,需要調(diào)增業(yè)務招待費12000,那我2022年企業(yè)所得稅匯繳應納稅所得額是2000對不?再沒有別的調(diào)增調(diào)減的了?
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速問速答學員您好,是的,對的
2023 01/14 17:13
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老師,我們是建筑業(yè),2022年全年虧損10000,異地預交企業(yè)所得稅4000,需要調(diào)增業(yè)務招待費12000,那我2022年企業(yè)所得稅匯繳應納稅所得額是2000對不?再沒有別的調(diào)增調(diào)減的了?
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