問題已解決

老師,我想問下,之前的會計第三季度,申報利潤表填錯了,增值稅也報錯了,導(dǎo)致要退稅,現(xiàn)在申報第四季度時,提示第三季度有退稅無法申報這個,能在第四季度調(diào)整嗎?還是要把之前的作廢重新申報?

84784951| 提問時間:2023 01/14 00:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問申報哪個申報表提示有退稅
2023 01/14 00:31
84784951
2023 01/14 00:32
老師,增值稅報表
bamboo老師
2023 01/14 00:33
可以把提示截圖一下么
84784951
2023 01/14 00:44
老師就是,第三季度,報錯,第四季度,顯示有退稅,第三季度收入,之前的會計填的是當(dāng)月的不是季度的,這個能在第四季度調(diào)整嗎?
84784951
2023 01/14 00:55
老師,后面申報第四季度有出現(xiàn)退稅200提示這個,這個是啥意思?
bamboo老師
2023 01/14 07:33
這樣要到大廳辦理退稅了 上期繳納了增值稅 更正上期的申報表也要去大廳
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