問題已解決

老師 你好 請問預(yù)交稅款做完賬后 已繳稅款的財(cái)務(wù)賬跟申報(bào)表不相等的

84785019| 提問時(shí)間:2023 01/13 11:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 為啥不一致呢
2023 01/13 11:45
84785019
2023 01/13 11:46
財(cái)務(wù)賬上多出了預(yù)交增值稅的金額
樸老師
2023 01/13 11:51
同學(xué)你好 對的 那你預(yù)繳了嗎
84785019
2023 01/13 11:53
預(yù)繳時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅貸銀行存款 計(jì)提是借應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)是應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅
84785019
2023 01/13 11:56
余額表和申報(bào)表的金額是對的上的 ,就是賬表核對,已交稅款的金額就是相差 預(yù)交的稅費(fèi),請問是分錄有問題嗎
84785019
2023 01/13 11:58
老師幫我看看是不是分錄有問題
樸老師
2023 01/13 12:08
?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
84785019
2023 01/13 15:57
但是申報(bào)表和財(cái)務(wù)表上不平 相差這個(gè)預(yù)交的金額
樸老師
2023 01/13 16:04
同學(xué)你好 預(yù)繳的你做賬了嗎
84785019
2023 01/13 16:09
預(yù)繳時(shí) 做了借應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅貸銀行存款
樸老師
2023 01/13 16:30
同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
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