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公司賣一部分簡易征收的產(chǎn)品,一部分13%的產(chǎn)品,應(yīng)該怎么計(jì)提增值稅呢

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/12 23:47
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
應(yīng)該按照征收范圍、銷售方式、使用地點(diǎn)等因素來確定稅收類型。如果是銷售普通商品,則應(yīng)按照一般計(jì)稅制稅率進(jìn)行計(jì)稅;如果是銷售特殊商品,則應(yīng)按照特殊計(jì)稅制計(jì)稅。 13%的產(chǎn)品,應(yīng)按照特殊計(jì)稅制計(jì)提增值稅,即貨物和勞務(wù)13%的稅率計(jì)提增值稅。企業(yè)應(yīng)根據(jù)貨物的類別、貨物的銷售價(jià),并結(jié)合實(shí)際情況,將消費(fèi)品歸類到不同的稅率下,以計(jì)算出最終對(duì)應(yīng)的增值稅額。 拓展知識(shí): 在計(jì)提增值稅的過程中,購銷雙方需要簽訂《增值稅專用發(fā)票》,確認(rèn)貨物的購銷數(shù)量及其價(jià)格,以便開票時(shí)不產(chǎn)生疑義和糾紛。企業(yè)還需要做好記賬工作,記錄貨物在各環(huán)節(jié)的變化,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)查賬時(shí)認(rèn)定貨物的銷售情況,并予以確認(rèn)。
2023 01/12 23:59
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