問題已解決
老師我們7月給供貨商掛賬應(yīng)付1萬元,但供貨商8月份實際開發(fā)票時對幾樣商品做了折扣處理,開具的發(fā)票金額是9500元,這種怎么做賬務(wù)處理
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速問速答賬務(wù)處理首先要將7月應(yīng)付1萬元錄入應(yīng)付款項,然后8月開發(fā)票時有折扣情況,應(yīng)將實際發(fā)票的金額9500元錄入應(yīng)付款項,并錄入兩條貸方,一條是總賬會計科目應(yīng)付賬款,一條科目是折扣收入,即應(yīng)付款項減少,折扣收入增加500元,完成應(yīng)付賬款的抵扣。拓展知識:抵扣可以是抵扣未開票款,也可以是抵扣開票款,關(guān)鍵看供貨商的要求,若抵扣的是已開票款,說明供貨商收款時需要復(fù)核發(fā)票金額正確,避免收款虛報。
2023 01/12 22:04
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