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老師我們7月給供貨商掛賬應(yīng)付1萬(wàn)元,但供貨商8月份實(shí)際開發(fā)票時(shí)對(duì)幾樣商品做了折扣處理,開具的發(fā)票金額是9500元,這種怎么做賬務(wù)處理呢,我7月份的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000,貸:應(yīng)付賬款10000

84784964| 提問時(shí)間:2022 08/19 09:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借 應(yīng)付 500 貸成本500? 這樣處理?
2022 08/19 09:54
84784964
2022 08/19 09:59
就是沖掉7月份的應(yīng)付和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500,是這樣吧? 然后8月按照借:應(yīng)付賬款9500,貸:銀行存款9500是這個(gè)意思嗎
玲老師
2022 08/19 10:01
是的,這樣處理是正確的。
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