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老師,有一張業(yè)務招待費專票,前期已入賬,借管理費用,貸銀行,這個月認證了,需要把進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫
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速問速答你好,業(yè)務招待費專票,根本不應當認證啊?
2023 01/12 17:01
84784976
2023 01/12 17:02
對,認證了轉(zhuǎn)出可以嗎
鄒老師
2023 01/12 17:03
你好,認證了,就這樣調(diào)整
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:管理費用
然后做轉(zhuǎn)出處理?
84784976
2023 01/12 17:07
老師,前期專票入賬時借管理費用貸銀行,沒有進項稅,這個月認證了,借應交稅費—應交增值稅(進項)
貸管理費用
管理費用少了嗎?
鄒老師
2023 01/12 17:09
你好,你之前管理費用沒有做價稅分離處理,使得 管理費用多了
現(xiàn)在認證了,所以需要使得管理費用減少啊?
84784976
2023 01/12 17:10
明白了,謝謝老師!
鄒老師
2023 01/12 17:11
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84784976
2023 01/12 17:40
老師,怎么再把進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄?
鄒老師
2023 01/12 17:41
你好,把進項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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