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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人 22年普票是免稅的 做分錄的時候 例如開票金額6000 做分錄的時候是 借:現(xiàn)金 6000 貸:主營業(yè)務(wù)收入6000還是 借:現(xiàn)金6000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 6000/1.03還是6000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 減稅的金額期末做營業(yè)外收入 180 (6000*3%)
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速問速答你好,選擇第一種做法的
2023 01/12 14:15
84784955
2023 01/12 14:16
6000/1.03算收入額嗎
84784955
2023 01/12 14:18
那應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅的金額174.76 和 免稅額180 對不上啊 納稅申報(bào)的增值稅申報(bào)的時候免稅額是180 營業(yè)外收入是不是就做180
郭老師
2023 01/12 14:18
你好,你申報(bào)的時候6000填寫到第十欄,然后減免的稅額是6000乘以3%,這個減免的稅額不用做。
84784955
2023 01/12 14:21
季度末納稅的時候 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 174.76 貸:營業(yè)外收入 174.76
84784955
2023 01/12 14:23
填寫第10欄提示 讓填寫在12欄 其它免稅銷售額
郭老師
2023 01/12 14:24
當(dāng)你的銷售額超過了45萬的,在第12欄填寫6000
郭老師
2023 01/12 14:24
減免的稅額不用做賬務(wù)處理的,不用做的,都是這么申報(bào)的。
84784955
2023 01/12 14:29
這個是不是免稅政策選的不對
郭老師
2023 01/12 14:31
對呀,減免明細(xì)表需要去填寫的。
84784955
2023 01/12 14:31
申報(bào)的時候按照180寫 做分錄的時候 借:現(xiàn)金6000 主營業(yè)務(wù)收入5825.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅174.76 月末結(jié)轉(zhuǎn)時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 174.76 貸:營業(yè)外收入-政策減免 174.76 這樣對嗎
84784955
2023 01/12 14:33
減免稅申報(bào)表我填寫了
郭老師
2023 01/12 14:34
你好,可以的,可以這么做的。
84784955
2023 01/12 14:36
但是提交的時候就提示第一張圖片的那個提示
郭老師
2023 01/12 14:38
減免明細(xì)表填寫的不對,你應(yīng)該是在最后一行增加。
84784955
2023 01/12 14:40
減免明細(xì)表是點(diǎn)擊添加按鈕 選的政策后填寫的數(shù)
郭老師
2023 01/12 14:42
你的主表截圖看一下的。
84784955
2023 01/12 14:43
申報(bào)的時候按180寫 做分錄的時候 借:現(xiàn)金6000 主營業(yè)務(wù)收入5825.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅174.76 月末結(jié)轉(zhuǎn)時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 174.76 貸:營業(yè)外收入-政策減免 174.76 這樣對嗎
郭老師
2023 01/12 14:49
你還能修改嗎?不能修改,可以這么做的,差的不大,這個金額。
84784955
2023 01/12 14:49
那個問題解決了 是因?yàn)樘顚懺诘?0行的 不需要填寫減免表 這個分錄的問題解決下
郭老師
2023 01/12 14:50
借
借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入6000,正規(guī)的是這個你能修改就修改,修改不了就這樣
84784955
2023 01/12 15:00
就是收入那里直接按照6000寫 不需要換算成不含稅金額入賬
郭老師
2023 01/12 15:01
對的,是的,是這么理解,是這么做的。
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