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老師好,我想問一下,出口退稅企業(yè),業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過營業(yè)收入的千分之5,是不是不用交稅?

84784971| 提問時間:2023 01/12 13:15
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
出口退稅企業(yè),營業(yè)收入內(nèi)的招待費(fèi)不超過千分之五不用交稅這是不正確的,根據(jù)稅法規(guī)定,出口退稅企業(yè),營收內(nèi)的招待費(fèi)支出一般是不被允許的,即便這部分招待費(fèi)支出沒有超過千分之五,也不能免征稅收。 除了招待費(fèi),出口退稅企業(yè)的營業(yè)收入進(jìn)行稅收申報時,需要減去支出金額中可以在稅務(wù)系統(tǒng)上可申報的稅收減免項目,最終得出可以稅收申報的價稅合計額。 稅收申報價稅合計額應(yīng)納稅額,與成本項中能獲得的稅金減免合并,最后得出可能交納的應(yīng)納稅額。 因此,出口退稅企業(yè)如果營收內(nèi)招待費(fèi)不超過千分之五,是不能免征稅的,必須按照上述方式進(jìn)行稅收申報。此外,出口退稅企業(yè)需要提供稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的相關(guān)稅務(wù)憑證,才能夠獲得應(yīng)享受的減免等待遇。
2023 01/12 13:25
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