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老師,我們12月繳納11月的社保,社保需要計提嗎?
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速問速答您好,社保是需要計提的。
2023 01/12 11:17
84785005
2023 01/12 11:18
老師,那我們有個員工的工資是0,社保個人部分是他自己承擔(dān),給我們公司交錢,這個分錄怎么做呢?
東老師
2023 01/12 11:19
這個單位的部分是你們承擔(dān)嗎?
84785005
2023 01/12 11:20
嗯嗯 單位部分我們承擔(dān) 他個人的部分給我們公司交錢
東老師
2023 01/12 11:22
借管理費用 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785005
2023 01/12 11:23
老師 那社保不是計提嗎,計提的時候 就借管理費用了,繳納的時候就不用了吧
東老師
2023 01/12 11:23
對,沒事兒,就是這個意思。
84785005
2023 01/12 11:24
好的 老師那寫的時候就得寫其他應(yīng)收款-員工的名字吧,二級科目不能寫社保了
東老師
2023 01/12 11:25
對,新員工的名字就可以了。
84785005
2023 01/12 11:26
老師,那工資表我們怎么做合適呀,因為他工資就是0,單位給她承擔(dān)一個社保,個人的她自己交
東老師
2023 01/12 11:26
這個就沒有必要做工資
84785005
2023 01/12 11:30
好的老師,我們單位出售了車輛,當(dāng)月出售的車輛還要計提折舊,賬上固定資產(chǎn)已經(jīng)減少,折舊表上還需要折舊還體現(xiàn)這輛車的原值,這樣固定資產(chǎn)的賬上金額與折舊表不符,這樣折舊表該怎么做呢老師
東老師
2023 01/12 11:31
抱歉,這個我就不確定怎么做了。
84785005
2023 01/12 11:33
老師,那出售車輛是損失的,借:營業(yè)外支出貸:固定資產(chǎn)清理,這個分錄怎么寫摘要呢
東老師
2023 01/12 11:34
就可以寫出售某輛汽車就可以。
84785005
2023 01/12 11:36
那結(jié)轉(zhuǎn)這個出售車輛的凈損失,日期是寫月底還是寫出售車輛發(fā)票的日期呀
東老師
2023 01/12 11:36
這個寫你做賬的是期就可以。
84785005
2023 01/12 11:42
老師,還是剛才說的那名員工自己承擔(dān)的社保,那他的個稅我該如何申報呢?
東老師
2023 01/12 11:43
這個是你們員工嗎?是暫時不發(fā)工資嗎
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