問題已解決
老師,請問下我們公司12月份的時候收到一筆買辦公用品的費用發(fā)票,但是費用我們現(xiàn)在一月份才轉(zhuǎn)給對方,那分錄怎么做啊。
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速問速答借管理費用帶其的應付款,一月份再注冊支付。
2023 01/12 10:05
84785031
2023 01/12 10:38
一月份支付的話是用,借其他應付款,貸銀行存款,這樣嗎
郭老師
2023 01/12 10:41
可以的,可以這么做的。
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