問題已解決
老師好,我現(xiàn)在本年利潤明細賬上貸方負100,我想做年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,是 借:利潤分配-未分配利潤 -100 貸:本年利潤 -100,是這樣做分錄嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學,借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:本年利潤 100,
2023 01/11 17:01
84785029
2023 01/11 17:03
我的利潤表上凈利潤是—100,結(jié)轉(zhuǎn)的時候要寫成100嗎?
魯老師
2023 01/11 17:25
你好同學,你的分錄是對的,我看錯了
84785029
2023 01/11 17:51
不對吧,應該寫成正100吧?
借:利潤分配-未分配利潤 100
貸:本年利潤 100,應該這樣寫吧?
魯老師
2023 01/11 19:22
對的,就是我剛剛那個分錄
閱讀 50