問題已解決
公司12月開了幾份軟件產(chǎn)品的發(fā)票,但是該軟件產(chǎn)品沒有軟著,后期也不申請軟著,這種情況,是不可以退稅的吧
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速問速答是的,只有符合稅法規(guī)定的才可以申請退稅,如果要申請退稅,先讓該軟件產(chǎn)品滿足稅法相關(guān)規(guī)定。
2023 01/10 16:09
84784974
2023 01/10 16:11
剛剛問了下稅務(wù)局,說是如果沒有軟著的話,發(fā)票只能開6個點,但是我的發(fā)票已經(jīng)開出來了,稅率寫的13%,這種情況我要怎么申報增值稅
陳珊萍老師
2023 01/10 16:12
作廢,重新開,按6%開票
84784974
2023 01/10 16:18
12月開的,作廢也是跨月了,現(xiàn)在報稅我要怎么報呢
陳珊萍老師
2023 01/10 16:20
是的,作廢是踏月了,12月份按照開票金額申報,1月份的時候申請作廢,到時按匯總收入額,匯總增值稅填寫申報就可以了
84784974
2023 01/10 16:20
那就按照13%計入都硬件里申報么
陳珊萍老師
2023 01/10 16:21
是的,按開票稅率13%填寫,下個月的時候按13%稅率作廢,重新按正確的稅率6%開具發(fā)票就可以的,這個稅務(wù)局也是會明白的。
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