問題已解決

老師,您好!我查看前面會計做的賬,預付工程款一直都是用“預付賬款”這個科目先預付承包商的工程款,工程完工后收到發(fā)票卻用“應付賬款”科目把在建工程結轉到固定資產(chǎn),這樣做對嗎?她做的憑證是這樣,付款的時候,借: 預付賬款 xxxx 貸: 庫存現(xiàn)金xxxx 完工后,借:固定資產(chǎn)xxxx 貸:應付賬款xxx。如截圖所示憑證

84784955| 提問時間:2023 01/09 13:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 可以的; 你調整下即可; 借應付賬款貸預付賬款? ?
2023 01/09 13:38
84784955
2023 01/09 13:40
不調整,就像她那樣做可以嗎?
meizi老師
2023 01/09 13:45
你好;? ?要調整下; 不然你科目不平的??
84784955
2023 01/09 13:49
也就是向她那樣做分錄是不行的,是吧?她都是這樣做,所以在“應付賬款”科目里,就產(chǎn)生了數(shù)據(jù),這一數(shù)據(jù)是還需要付款給別人的。這樣科目余額表的數(shù)據(jù)就會不準確數(shù)據(jù)有出入 ,是這樣理解嗎,老師?
meizi老師
2023 01/09 13:53
你好1; 是的; 不合理的 ;對的; 要么就調整下?
84784955
2023 01/09 13:57
你好; 可以的; 你調整下即可; 借應付賬款貸預付賬款? ? 老師,需要按您說的這樣調整。也就是如果用她的這兩張,就要按您說的借:應付賬款xxx? ?貸:應付賬款xxx再做這樣一個分錄,是嗎?
meizi老師
2023 01/09 14:00
你好;? ? ?是的;借應付賬款貸預付賬款? ? ?
84784955
2023 01/09 14:01
好的,非常謝謝老師
meizi老師
2023 01/09 14:04
不客氣的; 幫到你就好;滿意請給予評價? ?
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