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老師這個(gè)固定資產(chǎn)處置表的后半部分有扣除金額和免稅我這個(gè)是不扣除不免稅的怎么改填這個(gè)表呢

84784986| 提問時(shí)間:2023 01/09 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
不是差額交稅的,不用填寫扣除的。
2023 01/09 10:29
郭老師
2023 01/09 10:29
需要填寫銷售額就可以的。
84784986
2023 01/09 10:31
這個(gè)免稅額是填了銷售額自動(dòng)帶入的
郭老師
2023 01/09 10:32
你開的13%什么服務(wù)的。
84784986
2023 01/09 10:32
免稅銷售額這里改不了噠
郭老師
2023 01/09 10:32
免稅銷售額不用修改的,這里不免稅,你需要正常交稅的,你看一下你的主表就行。
84784986
2023 01/09 10:33
我填的無票收入 二手車市場直接開給客戶的發(fā)票
郭老師
2023 01/09 10:34
你好,你銷售的是動(dòng)產(chǎn)吧,應(yīng)該是13%銷售貨物一欄里面填寫的,不應(yīng)該在服務(wù)里面。
84784986
2023 01/09 10:34
這個(gè)這個(gè)數(shù)據(jù)不影響嘛?主表上面就是沒有帶出銷項(xiàng)稅我手動(dòng)填上去可以不呢?
郭老師
2023 01/09 10:35
是的,這個(gè)不影響的,上面寫著免稅含稅銷售額,只要是服務(wù)類的,他都是這么寫的,他也不是免稅的。
84784986
2023 01/09 10:37
老師 我銷售的是轎車,應(yīng)該填貨物對吧?
郭老師
2023 01/09 10:37
對的,是的,是這么做的。
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