問題已解決
老師,2022年末預提一些費用,比如開展會的費用,摘要怎么寫?會計分錄怎么寫?(包括預提、付款、收到發(fā)票處理)。假如2023年做2022年的匯算清繳前未收到發(fā)票是不是需要調(diào)增?假如2023年里取消這個預提費用又是怎么處理?
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速問速答您好,業(yè)務是否真實?
2023 01/07 15:29
84784948
2023 01/07 15:32
真實,假如2023年取消預提,其實不是取消,是假如預提的金額與發(fā)票的金額有相差怎么處理?
小林老師
2023 01/07 15:33
您好,那您正常計提費用即可,借費用等科目,貸應付賬款暫估
84784948
2023 01/07 15:36
是應付賬款還是其他應付款-預提費用?然后付款、收到發(fā)票怎么做賬?假如2023年做2022年的匯算清繳前未收到發(fā)票是不是需要調(diào)增?2023年收到的發(fā)票金額與預提的金額不一致怎么處理?老師,請看下問題
小林老師
2023 01/07 15:37
您好,都可以,付款,借其他應付款或應付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票紅字沖回暫估分錄,重新做賬
小林老師
2023 01/07 15:38
您好,跨年度損益科目用以前年度損益調(diào)整
84784948
2023 01/07 15:38
好的,謝謝老師
84784948
2023 01/07 15:42
意思2023年收到發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整科目做賬是嗎?
小林老師
2023 01/07 15:54
您好,是的,跨年度用以前年度損益調(diào)整
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