問題已解決
老師,2020年未認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票(待抵扣進(jìn)項稅額),2022年做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,會計分錄如下對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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速問速答您好
請問已經(jīng)在勾選平臺勾選認(rèn)證了嗎?
2023 01/07 11:10
84785007
2023 01/07 11:11
沒有認(rèn)證
bamboo老師
2023 01/07 11:11
如果沒有的話 直接寫分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作
84785007
2023 01/07 11:11
不好意思老師,已經(jīng)認(rèn)證了
84785007
2023 01/07 11:13
2020年已經(jīng)認(rèn)證了,2022年稅務(wù)讓留底退稅,要不就進(jìn)項轉(zhuǎn)出。沒退轉(zhuǎn)出了
84785007
2023 01/07 11:14
想問一下分錄怎么寫
bamboo老師
2023 01/07 11:32
2020年認(rèn)證的時候沒有把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額?
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