問題已解決

老師,請問前期確認的未開票收入,已申報納稅。 本期又開票了,需要如何賬務處理,如何申報呢?

84784976| 提問時間:2023 01/06 13:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費, 然后再未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023 01/06 13:12
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