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老師,請問前期確認的未開票收入,已申報納稅。 本期又開票了,需要如何賬務處理,如何申報呢?
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速問速答借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費,負數(shù)
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費,
然后再未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023 01/06 13:12
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老師,請問前期確認的未開票收入,已申報納稅。 本期又開票了,需要如何賬務處理,如何申報呢?
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