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老師,我們是小規(guī)模,開了5%的普票,那個(gè)附表應(yīng)該怎么填

84784983| 提問時(shí)間:2023 01/06 12:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好; 你有差額征稅的業(yè)務(wù)嗎? ?
2023 01/06 12:34
84784983
2023 01/06 12:35
是的,5%的住宿服務(wù)
meizi老師
2023 01/06 12:40
你好;? 比如說 :參考這個(gè)舉例來寫 ; 思路是一樣的?? 某保安公司系小規(guī)模納稅人,按月納稅,2019年8月份提供勞務(wù)派遣服務(wù),取得全部含稅收入23.65萬元,其中含代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金共計(jì)10萬元,選擇差額征稅辦法并按規(guī)定開具了普通發(fā)票。 在本案例中,該保安公司應(yīng)該如何申報(bào)2019年8月份增值稅呢? 首先,該納稅人選擇差額征稅,需填寫《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料》。 其次,該納稅人按月申報(bào),差額后的不含稅銷售額為(23.65-10)/(1+0.05)=13萬元,超過按月10萬元免稅標(biāo)準(zhǔn),所以不可以享受小規(guī)模納稅人免稅優(yōu)惠,應(yīng)填寫在主表“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”中。 如果是其他差額納稅企業(yè),應(yīng)納稅額不超過10萬元的情況,也應(yīng)先填寫《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料》,再將差額后銷售額填入“小微企業(yè)免稅銷售額”欄。 因此,在本案例中該保安公司應(yīng)當(dāng): (一)先填寫《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》,在稅率對應(yīng)的行次填入“本期發(fā)生額”100000元和“本期扣除額”1000000元,并將236500元填入稅率對應(yīng)的13行 “全部含稅收入”。 (二)得出“15欄”扣除后的含稅銷售額136500元和“16欄”不含稅銷售額130000元。 (三)在主表中對應(yīng)稅率的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”欄次填入扣除后的不含稅銷售額130000元,系統(tǒng)計(jì)算出相應(yīng)應(yīng)納稅額6500元,納稅人點(diǎn)擊申報(bào)并交款即可。
84784983
2023 01/06 12:42
這個(gè)不是勞務(wù)派遣,是住宿服務(wù),開5%的住宿服務(wù)普票,但是沒超過起征點(diǎn)30萬需要繳稅嗎
meizi老師
2023 01/06 12:45
你好;? ?保安服務(wù) 也是差額征稅的;? ?報(bào)稅的思路是一一? ? ;沒有超過 就不用繳納? ? ;? ? ? ?
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