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因?yàn)槊總€(gè)月要繳稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅額剩了,怎么做賬務(wù)處理

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/06 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目里面就行。
2023 01/06 11:21
郭老師
2023 01/06 11:29
啊,你寫的這個(gè)分錄是發(fā)票認(rèn)證了。
郭老師
2023 01/06 11:29
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證, 貸銀行存款,這個(gè)是發(fā)生額的。
郭老師
2023 01/06 11:32
你好 在的,已經(jīng)回復(fù)了。
郭老師
2023 01/06 11:34
好,你做的應(yīng)交稅費(fèi)具體在哪一個(gè)科目里面啦。
郭老師
2023 01/06 11:36
姐應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)紅沖了。
郭老師
2023 01/06 11:40
你好,庫存商品我是給你舉的一個(gè)例子,如果你支付的辦公費(fèi)做到管理費(fèi)用辦公費(fèi)里面就是了。
郭老師
2023 01/06 11:40
主要看增值稅的稅額的處理啊。
郭老師
2023 01/06 11:42
一般根據(jù)增值稅稅負(fù)。
84785018
2023 01/06 11:27
一直放到待認(rèn)證科目就行嗎,會計(jì)分錄就是借:應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣嗎
84785018
2023 01/06 11:28
在賬里也能顯示出來,而且以后會越來越多是吧,是否需要提高開票單價(jià)嗎
84785018
2023 01/06 11:31
在嗎,老師
84785018
2023 01/06 11:32
我入賬里應(yīng)交稅費(fèi)里了,該怎么做
84785018
2023 01/06 11:34
這個(gè)入庫存商品里,會不會就做成本了呢
84785018
2023 01/06 11:35
就是做到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額里了
84785018
2023 01/06 11:39
為什么要做庫存商品里呢,像你后來這么說的沖紅就變成 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 貸 銀行存款了是嗎,
84785018
2023 01/06 11:40
這個(gè)數(shù)要按照能認(rèn)證的這個(gè)數(shù)來做賬嗎,應(yīng)該以什么數(shù)為依據(jù)呢,以交的增值稅為依據(jù)嗎
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