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開具的發(fā)票日期是2022年的,但是在2023年才拿來報(bào)銷,正確的會計(jì)分錄做法是怎樣的?

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/06 07:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你是做賬做到2022年嗎?
2023 01/06 07:31
84785037
2023 01/06 07:35
做在2022年或者2023年各怎么做?
東老師
2023 01/06 07:35
記入2022年直接記入當(dāng)期費(fèi)用,記入2023年需要通過以前年度損益調(diào)整做賬
84785037
2023 01/06 07:44
看到很多公司好像做在次年都沒有用以前年度損益調(diào)整,都是直接計(jì)入費(fèi)用。
東老師
2023 01/06 07:46
如果金額小的話倒是沒問題。
84785037
2023 01/06 07:57
幾千也沒事嗎?
東老師
2023 01/06 07:57
金額大了肯定是不太好的
84785037
2023 01/06 09:05
老師,可以把做到2022年跟2023年的具體分錄寫下嗎?報(bào)銷的錢是23年對公轉(zhuǎn)的
東老師
2023 01/06 09:05
2022 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
東老師
2023 01/06 09:06
2023 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785037
2023 01/06 09:08
那跟我想的一樣,那發(fā)票作為附件是放在2022年?
東老師
2023 01/06 09:09
嗯,沒問題,這個(gè)可以
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