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那么老師我們進(jìn)項(xiàng)120萬,銷項(xiàng)是100萬,這個(gè)20萬是不是留抵稅了呢?請(qǐng)問留抵稅的分錄怎么做呢

84785024| 提問時(shí)間:2023 01/03 19:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120
2023 01/03 19:29
84785024
2023 01/03 19:32
老師你這個(gè)分錄必須要做嗎?但是有人說留抵稅的分錄可以不用做的是嗎
郭老師
2023 01/03 19:32
可以不用做的,但是你做完了之后,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒有余額,你以后查賬的時(shí)候也方便。
84785024
2023 01/03 19:36
那么我公司把這留抵的20萬做退稅了呢?請(qǐng)問這個(gè)時(shí)候稅務(wù)給我們公司20萬了,這時(shí)的分錄怎么做呢
郭老師
2023 01/03 19:40
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 01/03 19:40
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785024
2023 01/03 19:42
老師您能不能把分錄的后面加上數(shù)字???不然我都看不懂
郭老師
2023 01/03 19:43
你好,我第一次的寫錯(cuò)了,你寫第二個(gè)的分錄就可以的,金額都是二十一樣的金額。
84785024
2023 01/03 19:45
真的不懂???能不能分錄后面上上數(shù)字呢?謝謝老師您了
郭老師
2023 01/03 19:45
借銀行存款,20 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
84785024
2023 01/03 19:57
老師為啥你的進(jìn)項(xiàng)稅還有20??????你剛才不是做了是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120。。為啥你的進(jìn)項(xiàng)稅還有20呢?不是進(jìn)項(xiàng)稅都平了嗎????
郭老師
2023 01/03 19:58
我進(jìn)項(xiàng)哪里還有20,你截圖哪里還有個(gè)20余額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)生的時(shí)候,借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120, 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120, 進(jìn)項(xiàng)一借一貸0 哪里還有余額,余額在哪里呀?哪個(gè)分錄里面的?
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