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老師在有留抵稅額的情況下咋樣結(jié)轉(zhuǎn)

84785018| 提問時間:2023 01/01 20:39
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2023 01/01 20:50
84785018
2023 01/01 20:54
老師我有留抵,可是我把賬做錯了,結(jié)轉(zhuǎn)成了結(jié)應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅了咋辦,2年度的都做錯了,我現(xiàn)在咋改正
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