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甲公司屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是13%,2x21年10月發(fā)生了如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,向乙公司購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款是300000元,增值稅稅額是39 000元。材料已驗收入庫,款項未付。乙公司承諾的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30(按不含稅價計算)。 (2)公司于8日開出轉(zhuǎn)賬支票一張付清了上述材料款。 (3)15日,向丙公司銷售商品5 000件,不含稅價款是1200000元,增值稅156 000元,收到一張銀行承兌匯票。 (4)25日,企業(yè)庫存材料因管理不善發(fā)生火災(zāi)損失,材料的實際成本為100000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13 000元。要求:(1)根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。 (2)計算甲公司本月應(yīng)交納的增值稅(需列出計算過程),并編制會計分錄。

84784972| 提問時間:2022 12/30 11:19
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
進(jìn)項39000 銷項15600 進(jìn)項轉(zhuǎn)出13000 增值稅就是? 15600-39000+13000 借,原材料? 30萬 應(yīng)交增值稅,進(jìn)項? 3.9萬 貸,應(yīng)付賬款? ?33.9萬 借,應(yīng)付賬款? 33.9萬 貸,銀行存款? ?33.9萬-0.6 財務(wù)費用,差額金額 借,銀行存款? 1356000 貸,主營業(yè)務(wù)收入 1200000 應(yīng)交增值稅,銷項? 156000 借,待處理財產(chǎn) 損溢? 113000 貸,原材料? ?100000 應(yīng)交增值稅,進(jìn)轉(zhuǎn)出? 13000
2022 12/30 11:29
84784972
2022 12/30 12:01
老師可以麻煩寫清楚那個是第一題哪個是第二題嗎
陳詩晗老師
2022 12/30 12:02
給了4個分錄,每個題材一個分錄 第2只是涉及增值稅,您這計算出來結(jié)果就行。沒有分錄,因為最終不交增值稅的
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