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甲公司在2019年4月1日向乙公司銷售一批商品, 開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為10 000 元,增值稅稅額為1 300元。為及早收回貨款,甲 公司和乙公司約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10, 1/20,n/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅稅 額。甲公司銷售時(shí)預(yù)計(jì)客戶會(huì)于10天內(nèi)付款。 ●4月21日,收到客戶付款。 ●問:甲公司應(yīng)如何確認(rèn)收入?做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理和分錄

84785025| 提問時(shí)間:2023 10/12 14:10
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
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2023 10/12 14:18
小筱老師
2023 10/12 14:22
甲公司應(yīng)按發(fā)票開具的金額確認(rèn)收入10000元。 借:應(yīng)收賬款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? 10000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 借:銀行存款11200 ? ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:應(yīng)收賬款11300
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