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稅務事項書提出的進項稅額轉出,又不允許入成本費用,應該走什么科目處理這筆進項稅額轉出?
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速問速答你好,借應付賬款,
貸以前年度損益調整,
應交稅費、應交增值稅進項轉出就是全部紅沖的意思。
2022 12/28 15:06
84784966
2022 12/28 15:07
可是應付賬款已經(jīng)全部付清了
84784966
2022 12/28 15:07
也收不回來了
郭老師
2022 12/28 15:08
你好,那你這個是不是虛開發(fā)票的?
84784966
2022 12/28 15:09
已經(jīng)定為虛開發(fā)票
郭老師
2022 12/28 15:09
你好,既然認定了虛開發(fā)票的話,你這個應付賬款能收回錢來嗎?收不回來的話,借以前年度損益調整,待應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84784966
2022 12/28 15:09
真實業(yè)務,接受了對方的虛假發(fā)票
郭老師
2022 12/28 15:10
那就按照第二種做法來做。
84784966
2022 12/28 15:11
借以前年度損益調整,待應交稅費、應交增值稅進項轉出。按這個走嗎?
郭老師
2022 12/28 15:13
你好是的,是這么做的。
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