問題已解決
請教一下老師,12月申報增值稅時有未開票收入申報,到1月申報增值稅時,要不要對上月未開票收入作處理?還是直接包含在12月的開票收入里面直接申報即可?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
直接包含在12月的開票收入里面直接申報即可
2022 12/28 10:08
84785029
2022 12/28 14:30
無票收入那里已經(jīng)交稅了,那直接含在開票收入里面,豈不是相當于又交稅一次了
樸老師
2022 12/28 14:41
同學你好
對的
又交一次了
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