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請問這道大題怎么解答,求解答?謝謝老師
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速問速答你好同學,稍等回復您
2022 12/27 16:52
84784987
2022 12/27 20:45
老師,好的
小默老師
2022 12/27 21:31
01年
借,信用減值損失100
貸,壞賬準備100
02年
計提壞賬=120000*0.1-(100-6000)=17900
小默老師
2022 12/27 21:32
借,信用減值損失17900
貸,壞賬準備17900
小默老師
2022 12/27 21:35
01年賬面價值=1000-100=900,計稅基礎=1000
可抵扣暫時性差異100
應納稅所得額=50000+100=50100
應交稅=50100*0.25=12525
遞延所得稅資產=100*0.25=25
所得稅費用=12525-25=12500
借,所得稅費用12500
遞延所得稅資產25
貸,應交稅費-企業(yè)所得稅12525
小默老師
2022 12/27 21:43
02年賬面價值=120000-12000=108000
計稅基礎=120000
可抵扣暫時性差異12000
應納稅所得額=50000+17900=67900
應交稅67900*0.25=16975
遞延所得稅資產=12000*0.25=3000
所得稅費用=16975-(3000-25)=14000
借,所得稅費用14000
遞延所得稅資產3000-25=2975
貸,應交稅費-企業(yè)所得稅16975
84784987
2022 12/27 22:45
謝謝老師
小默老師
2022 12/27 22:50
不客氣,感謝同學五星好評一下
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