問題已解決

請問這道大題怎么解答,求解答?謝謝老師

84784987| 提問時間:2022 12/27 16:49
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學,稍等回復您
2022 12/27 16:52
84784987
2022 12/27 20:45
老師,好的
小默老師
2022 12/27 21:31
01年 借,信用減值損失100 貸,壞賬準備100 02年 計提壞賬=120000*0.1-(100-6000)=17900
小默老師
2022 12/27 21:32
借,信用減值損失17900 貸,壞賬準備17900
小默老師
2022 12/27 21:35
01年賬面價值=1000-100=900,計稅基礎=1000 可抵扣暫時性差異100 應納稅所得額=50000+100=50100 應交稅=50100*0.25=12525 遞延所得稅資產=100*0.25=25 所得稅費用=12525-25=12500 借,所得稅費用12500 遞延所得稅資產25 貸,應交稅費-企業(yè)所得稅12525
小默老師
2022 12/27 21:43
02年賬面價值=120000-12000=108000 計稅基礎=120000 可抵扣暫時性差異12000 應納稅所得額=50000+17900=67900 應交稅67900*0.25=16975 遞延所得稅資產=12000*0.25=3000 所得稅費用=16975-(3000-25)=14000 借,所得稅費用14000 遞延所得稅資產3000-25=2975 貸,應交稅費-企業(yè)所得稅16975
84784987
2022 12/27 22:45
謝謝老師
小默老師
2022 12/27 22:50
不客氣,感謝同學五星好評一下
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