問題已解決

1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調(diào)生產(chǎn),2021年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料及水、電等取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅共計25萬元。(2)購進(jìn)一批小電器,作為獎勵發(fā)給職工,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為0.5萬元。(3)購進(jìn)生產(chǎn)檢查設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明的價款30萬、增值稅3.9萬元(4)將成本為20萬的自產(chǎn)特制空調(diào)用于本企業(yè)職工宿舍,這批特制空調(diào)沒有同類產(chǎn)品價格。(5)當(dāng)月銷售汽車,收取價稅合計金額600萬元,另外收取包裝費78萬元,開具了增值稅普通發(fā)票。注:成本利潤率為10%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。(共12分)要求:(1)分析購進(jìn)小電器作為獎勵發(fā)給員工,進(jìn)項稅是否可以抵扣。(2分)(2)計算可以扣除的進(jìn)項稅額。(3分)(3)計算出本月的銷項稅額。(4分)(4)計算本月應(yīng)納增值稅稅額

84785034| 提問時間:2022 12/27 10:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
2022 12/27 10:42
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