問題已解決

請(qǐng)看一下第四題謝謝

84784965| 提問時(shí)間:2022 12/27 10:01
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Anan老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好! 請(qǐng)稍等~,老師正在解題中~
2022 12/27 10:18
Anan老師
2022 12/27 10:51
A公司當(dāng)期應(yīng)交所得稅=180*0.25=45萬元 當(dāng)期所得稅費(fèi)用=45-9=36萬元 遞延所得稅費(fèi)用=-9萬元 遞延所得稅資產(chǎn)余額=8+1=9萬元 遞延所得稅負(fù)債余額=4萬元 并編制確認(rèn)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。 借:所得稅費(fèi)用 36 遞延所得稅資產(chǎn) ?9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 45 借:其他綜合收益 4 ????貸:遞延所得稅負(fù)債 4 ? 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 五星好評(píng)是對(duì)會(huì)計(jì)學(xué)堂和老師最大的鼓勵(lì)和支持! 每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!
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