問題已解決
生產(chǎn)企業(yè),出口樣品參展已報關(guān),不收匯,應(yīng)該怎么處理
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速問速答同學(xué)你好
計入銷售費(fèi)用就可以
2022 12/26 09:37
84785017
2022 12/26 09:52
之前做了銷售借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入;結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:產(chǎn)成品,是不是將之前的分錄紅沖,重新這樣做借:銷售費(fèi)用,貸:產(chǎn)成品?退稅系統(tǒng)是不是就不需操作,增值稅申報系統(tǒng)也不需操作了,因為開了發(fā)票,已經(jīng)在免稅收入里了,要不要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但不知道怎么確認(rèn)需要轉(zhuǎn)出多少進(jìn)項稅
樸老師
2022 12/26 09:57
同學(xué)你好
出口的數(shù)量單獨開進(jìn)項來
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