問題已解決
老師,我的負債表其他應收款為負數(shù),怎么調正數(shù),要改哪才平行報表
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借其他應收款、貸其他應付款、調整到其他應付款。
2022 12/22 14:22
84785019
2022 12/22 14:25
你看負債表數(shù)據(jù),因要交銀行做貸款,財務報表調可以嗎?要調哪些,數(shù)據(jù)怎么填
郭老師
2022 12/22 14:27
他那邊需要看你申報的數(shù)據(jù)嗎?如果他不看你申報的數(shù)據(jù)的話,你可以自己調整的
最好不要出現(xiàn)負數(shù),你的利潤是盈利的
84785019
2022 12/22 14:28
不看申報數(shù)據(jù) 財表怎么填 寫一下數(shù)據(jù)給我 我不是很懂
郭老師
2022 12/22 14:30
你好,你自己調整一下可以吧,
這個其他應收款放到其他應付款里面去。你單位沒有存貨,沒有固定資產嗎?沒有的話需登上可以看一下報表編制的課程。
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