問題已解決
你好老師幫我寫出詳細計算過程及會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學(xué)。稍等回復(fù)
2022 12/21 09:50
小默老師
2022 12/21 09:57
1借,固定資產(chǎn)3500
應(yīng)交稅費-增值稅進項455
貸,銀行存款3955
2借,待處理財產(chǎn)損溢113000
貸,原材料100000
應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出13000
借,管理費用113000
貸 ,待處理財產(chǎn)損溢113000
3借,在建工程245500
貸,庫存商品200000
應(yīng)交稅費-增值稅銷項45500
小默老師
2022 12/21 09:57
感謝同學(xué)五星好評一下哈
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