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您好老師再問一下加計抵減分錄,借:應交稅費-應交增值稅-增值稅加計抵減,貸:其他收益。借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-增值稅加計抵減。分錄是不是這樣做的?其他收益科目年末用不用結轉?

84785009| 提問時間:2022 12/15 11:59
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,同學,不需要 結轉
2022 12/15 11:59
84785009
2022 12/15 12:00
老師加計抵減分錄做的對不對?
venus老師
2022 12/15 12:33
加計抵減完全不用做分錄同學
84785009
2022 12/15 12:40
加計抵減不用做分錄?不對吧
venus老師
2022 12/15 12:43
對的??(ˊωˋ*)??在我們實際操作中可以不用做,如果你未交增值稅是用加計抵減的,就是借未交增值稅 貸其他收益
84785009
2022 12/15 12:45
加計抵減賬務處理就是借:應交稅費-未交增值稅,貸其他收益就行了唄?
venus老師
2022 12/15 12:45
對的??(ˊωˋ*)??你的其他收益就是你們抵扣的加計抵減數(shù)
84785009
2022 12/15 12:46
是的,謝謝老師
venus老師
2022 12/15 12:47
好的呢⊙▽⊙同學祝你生活愉快
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