問題已解決

老師 您好 籌建期間 款未付 發(fā)票未到 暫估入賬(裝修辦公室桌椅、柜子),合同價(jià)格是37000元,我做的分錄是:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-家具公司 這樣對(duì)嗎

84784980| 提問時(shí)間:2022 12/15 09:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
嗯嗯,可以的,沒問題
2022 12/15 09:54
84784980
2022 12/15 09:59
老師 如果在2023年 付款了 也開票了 金額不一致比37000少點(diǎn),科目要走以前年度損益調(diào)整嗎,分錄怎么寫?
家權(quán)老師
2022 12/15 10:00
金額相差不大,直接調(diào)整當(dāng)年的費(fèi)用
84784980
2022 12/15 10:02
老師 能寫下分錄嗎
家權(quán)老師
2022 12/15 10:03
直接計(jì)入當(dāng)年的管理費(fèi)用呀
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