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請問,這個抵消分錄,沒開票,所以一個公司做了暫估,不含稅的,一個公司確認了收入,這樣往來款金額也不一樣,要怎么抵消

84784995| 提問時間:2022 12/14 16:42
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 什么意思?你要抵消哪個金額?
2022 12/14 16:44
84784995
2022 12/14 16:46
因為集團下,這兩個公司做的加工費是虛增的,實際是沒有的,本來進銷項兩邊都會記錄,但是這次沒開票,一個公司就做了暫估,另一個公司確認了收入和銷項,導致我不清楚要怎么抵消
小菲老師
2022 12/14 16:50
同學,你好 你是要做合并報表嗎?
84784995
2022 12/14 16:52
嗯,對的,這個加工費是虛的,內(nèi)部一來一往,現(xiàn)在我不確定是抵消含稅價還是不含稅價,如果抵消含稅價,實際上賬面的兩個公司的應收應付賬款不一致
小菲老師
2022 12/14 16:55
同學,你好 沒有開票且是虛的,就不應該做稅金,稅金應該沖掉
84784995
2022 12/14 16:59
是確認收入的那方,不確認收入,直接做應收賬款,還是確認主營業(yè)務收入就可以,不用寫銷項
小菲老師
2022 12/14 17:01
同學,你好 不用寫銷項
84784995
2022 12/14 17:02
老師,是我抵消分錄上不寫銷項,還是賬上只做借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
小菲老師
2022 12/14 17:03
同學,你好 賬上只做借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
84784995
2022 12/14 17:06
好的,謝謝
小菲老師
2022 12/14 17:06
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
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