問題已解決
請問公司的進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是第二個月客戶發(fā)現(xiàn)開錯了,于是進行了沖紅,然后該如何做賬
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速問速答同學(xué)您好,借:原材料費用等,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022 12/13 17:56
84784977
2022 12/14 09:36
進項稅額轉(zhuǎn)出后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做
易 老師
2022 12/14 09:48
這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
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