问题已解决

我公司于2021年3月29日,4月25日開(kāi)客戶的發(fā)票各1份,客戶現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)的稅號(hào)是錯(cuò)的,客戶未認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)我公司可以沖紅嗎?

84784951| 提问时间:2022 02/24 14:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
稅劍法盾
金牌答疑老师
职称:法律職業(yè)資格(律師),注冊(cè)稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,要沖紅。對(duì)方不能抵扣作為稅前扣除憑證。
2022 02/24 14:45
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取