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暫估原材料已經(jīng)結轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數(shù),再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做

84785003| 提問時間:2022 12/13 14:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你暫估原材料 的發(fā)票? 和你暫估金額一致嗎 ; 看是否會 調(diào)整金額? ?
2022 12/13 14:47
84785003
2022 12/13 14:48
不一致,我估少了
meizi老師
2022 12/13 14:49
你好; 補做即可 ; 補做差異金額哈 ; 不用挨著去 全部紅沖在做? ??
84785003
2022 12/13 15:01
老師教教我,我是小白
84785003
2022 12/13 15:02
前面都不管,直接差額做賬?分錄怎么寫
meizi老師
2022 12/13 15:05
你好;? ? ?是的直接做差額; 按照你之前的分錄。 每筆一筆筆補做; 金額就是差額金額? ?
84785003
2022 12/13 15:15
不懂什么意思
meizi老師
2022 12/13 15:20
你好;? ?你比如原來是10? ?; 現(xiàn)在實際金額是12 ;? 你 補做 2就行了。 借原材料? 2 貸應付賬款;? 之前每筆分錄 怎么做的; 一筆筆補做2就行了。??
84785003
2022 12/13 15:21
如果我當時做多了,我就每筆寫差額負數(shù)?
meizi老師
2022 12/13 15:24
你好; 是的; 就是負數(shù)金額 即可? ?
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