問題已解決
請問老師,公司上個月開出的專票,本月已經(jīng)申報繳納增值稅,但此票現(xiàn)在需作廢重開,稅務(wù)上怎么進行處理呢?
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速問速答同學(xué)你好
勾選了嗎
購買方勾選了嗎
2022 12/09 14:23
84785025
2022 12/09 14:27
不知。公司每個月都是安開票金額銷項減進賬繳納的增值稅
84785025
2022 12/09 14:31
對方還沒有勾選認證
樸老師
2022 12/09 14:38
同學(xué)你好
那你們申請紅字發(fā)票信息表然后開紅字發(fā)票
84785025
2022 12/09 14:41
紅字沖銷嘛,增值稅已經(jīng)交了
樸老師
2022 12/09 14:47
同學(xué)你好
對的
開紅字發(fā)票就是這樣
84785025
2022 12/09 14:50
那我現(xiàn)在重新開的專票,下個月還需要重新繳納一次增值稅嘛
樸老師
2022 12/09 15:00
同學(xué)你好
不會
這個月紅沖的和這個月的藍字發(fā)票沖抵了
84785025
2022 12/09 15:03
嗯嗯。那如果對方已經(jīng)勾選認證了該怎么辦呀
樸老師
2022 12/09 15:08
同學(xué)你好
購買方申請紅字發(fā)票信息表然后你們開紅字發(fā)票
84785025
2022 12/09 15:09
好的,感謝老師
樸老師
2022 12/09 15:15
滿意請給五星好評,謝謝
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