問(wèn)題已解決

公賬轉(zhuǎn)賬給法人私卡備用金不用歸還

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/06 10:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,要是不是分紅,記入到其他應(yīng)收款
2022 12/06 10:25
84785039
2022 12/06 10:30
不用分紅
東老師
2022 12/06 10:30
那就記入到其他應(yīng)收款
84785039
2022 12/06 10:31
借:其他應(yīng)收款—備用金 貸:銀行存款 分錄要的不
東老師
2022 12/06 10:31
對(duì)的沒(méi)錯(cuò)的就是這么做
84785039
2022 12/06 10:32
還不還回去了
東老師
2022 12/06 10:33
那也就只能這么做賬
84785039
2022 12/06 10:33
取來(lái)就公司開(kāi)銷(xiāo)了,不用還,但是每次應(yīng)收賬款要顯示那幾萬(wàn)了。
東老師
2022 12/06 10:33
那你得把發(fā)票拿回來(lái)做賬的
84785039
2022 12/06 10:34
意思是還有筆分錄
東老師
2022 12/06 10:34
對(duì)的,借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
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