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11月申報10月的增值稅,需要重新申報是作廢申報還是更正申報?

84784993| 提問時間:2022 12/05 09:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你需要現(xiàn)在申報嗎 之前申報了嗎
2022 12/05 09:53
84784993
2022 12/05 09:54
11月已申報的10月,現(xiàn)在是作廢還是更正?
樸老師
2022 12/05 10:01
同學(xué)你好 作廢申報與更正申報的區(qū)別主要在于操作后的效果,對于作廢申報,企業(yè)申請作廢申報后,已經(jīng)沒有數(shù)據(jù)了,過期了仍未申報,則要按未申報來處理,更正申報則在操作后,申報數(shù)據(jù)仍然存在,不會按未申報來處理。納稅人、繳費人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報后,發(fā)現(xiàn)申報表存在錯誤,完成修改更正或作廢。申報錯誤更正時除個人所得稅只能全量更正或者申報作廢,不允許差額更正或補充申報。
84784993
2022 12/05 12:47
老師,我的意思是現(xiàn)在是12月了,我11月申報10月的增值稅已經(jīng)申報過了,現(xiàn)在是12月,我能作廢11月申報所屬期10月的申報表呢?還是不能作廢,只能選擇更正申報,?是這意思
樸老師
2022 12/05 12:54
同學(xué)你好 你直接更正申報
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