問題已解決
外購的原材料,無償贈送給客戶了,成本,收入和增值稅如何進行處理?
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視同銷售
借銷售費用
貸原材料
應(yīng)交稅費
增值稅在附表一,13%銷售貨物一欄填寫
然后匯算清繳
企業(yè)所得稅去填寫視同銷售明細(xì)表就可以
2022 12/02 23:49
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2022 12/03 11:17
“視同銷售”的意思就是:按照市場價計算增值稅,是不是?
另外,“視同銷售”了,不用確認(rèn)收入嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/03 11:18
對的是的,是這個意思,是這么做的。
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