問(wèn)題已解決

老師,我們是水電分包單位,有勞務(wù)分包可以差額預(yù)繳嗎?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/28 18:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2022 11/28 18:53
84785011
2022 11/28 19:02
假如合同是100萬(wàn),勞務(wù)是25萬(wàn),是按75萬(wàn)的2%預(yù)繳稅款,然后項(xiàng)目材料有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣剩下7%的銷項(xiàng)嗎?
小菲老師
2022 11/28 19:03
同學(xué),你好 有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣全部的銷項(xiàng)
84785011
2022 11/28 19:13
老師,那我們開(kāi)票9%銷項(xiàng)稅額是82568.8,差額抵減后75萬(wàn)預(yù)繳2%就是13761.47,那我們進(jìn)項(xiàng)是不是只需要48165.14就可不用交增值稅了呢?
84785011
2022 11/28 19:13
老師,這樣做分錄是怎么樣的呢?能帶金額明示嗎?謝謝
小菲老師
2022 11/28 19:14
同學(xué),你好 銷項(xiàng)82568.8,那你進(jìn)項(xiàng)需要82568.8,才可以不繳納
84785011
2022 11/28 19:19
不是有25萬(wàn)勞務(wù)差額抵減嗎,那差額預(yù)繳和不差額預(yù)繳,進(jìn)項(xiàng)一樣的情況,交稅也是一樣嗎?
小菲老師
2022 11/28 19:19
同學(xué),你好 25萬(wàn)勞務(wù)差額抵減,這25是不繳納增值稅的
84785011
2022 11/28 19:23
那我前面說(shuō):我們開(kāi)票9%銷項(xiàng)稅額是82568.8,差額抵減后75萬(wàn)預(yù)繳2%就是13761.47,那我們進(jìn)項(xiàng)是不是只需要48165.14就可不用交增值稅了呢?對(duì)嗎?
小菲老師
2022 11/28 19:24
同學(xué),你好 不是的,你發(fā)票上面的稅額82568.8,這個(gè)是已經(jīng)差額之后的稅額了
84785011
2022 11/28 19:24
如果可以麻煩能幫忙列一下分錄嗎?能帶金額列嗎,這個(gè)我不大清楚,謝謝老師
小菲老師
2022 11/28 19:28
同學(xué),你好 需要提供銷售發(fā)票的金額,稅額
84785011
2022 11/28 19:35
銷售發(fā)票含9%稅是100萬(wàn),稅額82568.8,勞務(wù)發(fā)票是25萬(wàn),差額交稅按75萬(wàn)的2%預(yù)繳稅款13761.47,項(xiàng)目材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含13%稅418000,稅額48088.5
小菲老師
2022 11/28 19:38
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100-8.25688 應(yīng)交稅費(fèi)8.25688 借;庫(kù)存商品41.8-4.80885 應(yīng)交稅費(fèi)4.80885 貸:銀行存款41.8
84785011
2022 11/28 19:42
老師,主要是預(yù)繳增值稅的分錄和月末計(jì)提增值稅的分錄不清楚?
小菲老師
2022 11/28 19:45
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)13761.47 貸:銀行存款13761.47
84785011
2022 11/28 20:00
老師,現(xiàn)在貸方應(yīng)交稅費(fèi)是8.25688,借方應(yīng)交稅費(fèi)是4.80885+1.376147,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅呢?借貸方差額有2.07189,這個(gè)怎么處理?(25萬(wàn)勞務(wù)不用交增值稅)
小菲老師
2022 11/28 20:01
同學(xué),你好 這個(gè)就需要繳納的增值稅
84785011
2022 11/28 20:08
老師,您不是說(shuō)取得的勞務(wù)分包發(fā)票25萬(wàn)不用交稅,我們雖然開(kāi)具了100萬(wàn)的發(fā)票,是不是只需要交75萬(wàn)銷項(xiàng)的稅額6.19266呢?
小菲老師
2022 11/28 20:09
同學(xué),你好 你看發(fā)票上面的金額和稅額,是的,應(yīng)該是按照75來(lái)計(jì)稅的
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